CWS - boco Slovensko, s.r.o
Informácie
- Názov: CWS - boco Slovensko, s.r.o
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211029702021 | fa.za dezinf.gél 9/2021 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 576,00 € | 04.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
20211031182021 | dezinfekčný gél | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 734,40 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
20211035532021 | fa. za hyg.potr.10/2021 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 247,56 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
20211035652021 | dezinfekčný gél | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 734,40 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
20211041622021 | fa. za dod.hyg.potr.11/2021 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 858,40 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211045462021 | fa. za dod.hyg.potr.12/2021 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 858,40 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
20191059062019 | fa.za dod.hyg.potr.12/2019 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 1 272,31 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
4500065734 | Dodávka toalet.papiera max rol 26cm | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 184 752,00 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Objednávka | |||||
20201001992020 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 1 272,31 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
4500066112 | Tekute mydlo Dettol antibak. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 2 160,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Objednávka | |||||
4500066150 | Mydlo tekuté | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 2 203,20 € | 09.03.2020 | 14.03.2020 | Objednávka | |||||
20201005522020 | fa. za dod.hyg.potrieb 2/2020 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 1 305,84 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
20201006982020 | fa. za antibakt.mydlo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 648,00 € | 12.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
4500066284 | Čistiaci gel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 312,00 € | 01.04.2020 | 05.04.2020 | Objednávka | |||||
20201008142020 | fa. za antibakt.mydlo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 64,80 € | 26.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
4500066395 | Dezinfekčný prípravok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 564,00 € | 22.04.2020 | 26.04.2020 | Objednávka | |||||
20201008962020 | fa. za dod.hyg.potr.3/2020 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 1 796,16 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201010242020 | fa. za dezinf.roztok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 312,00 € | 02.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
20201011552020 | fa. za antib.mydlo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 118,80 € | 28.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
20201011572020 | fa. za dezinf.prípravok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Textil Servis Slovensko, | 31411045 | 564,00 € | 28.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra |