Objednávka č. 4500086318

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500086318
  • Popis objednaného plnenia: plyn
  • Dátum vyhotovenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 33 130,98 €
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251026612025 plyn PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 552 € 08.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251026622025 plyn VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 7 465 € 08.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251030262025 plyn VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 7 465 € 05.08.2025 26.08.2025 Faktúra
20251030272025 plyn PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 552 € 05.08.2025 26.08.2025 Faktúra
20251030432025 vyúčtovanie plynu PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 449 € 07.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251030442025 vyúčtovanie plynu VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 659 € 07.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251036812025 vyúčtovanie plynu PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 425 € 16.09.2025 09.10.2025 Faktúra
20251036822025 vyúčtovanie plynu VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 659 € 16.09.2025 09.10.2025 Faktúra
20251035832025 plyn PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 2 441 € 09.09.2025 10.10.2025 Faktúra
20251035842025 plyn VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 12 656 € 09.09.2025 10.10.2025 Faktúra
20251043202025 vyúčtovanie plynu PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 57 € 09.10.2025 01.11.2025 Faktúra
Tlačiť