Objednávka č. 4500084734
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084734
- Popis objednaného plnenia: prenájom kopírky - dekanát
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2025
- Celková hodnota: 738,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002552025 | ff prenájom kopírky dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 38 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | FF prenájom kopírky, dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 32 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | FF prenájom kopírky - dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 25 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016592025 | FF prenájom kopírky - dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 23 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020302025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 21 € | 09.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025712025 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 26 € | 08.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031452025 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 12 € | 11.08.2025 | 14.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037172025 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 11 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |