Objednávka č. 4500080904

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500080904
  • Popis objednaného plnenia: strava zamestnancov - SF
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota: 20 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241003312024 SF za zam. 1/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 1 756 € 09.02.2024 02.03.2024 Faktúra
20241007502024 SF za zam. 2/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 2 067 € 12.03.2024 30.03.2024 Faktúra
20241011062024 SF za zam.3/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 1 963 € 10.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241015112024 SF.za stravu zam.4/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 1 881 € 14.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241019272024 SF za zam.5/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 1 885 € 13.06.2024 02.07.2024 Ing. Štefan Šutara vedúci ekonomického oddelenia Faktúra
20241024702024 SF za zam. za 6/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 1 801 € 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
20241027402024 SF za zam. za 7/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 972 € 09.08.2024 29.08.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241030922024 SF za zam. za 8/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 700 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241035032024 SF za stravu zam.9/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 2 228 € 09.10.2024 26.10.2024 Faktúra
Tlačiť