Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221024592022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 985 € | 10.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
20221027032022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 811 € | 08.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
20221029562022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 441 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034612022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 012 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
20221040482022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 030 € | 01.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
20221047012022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 926 € | 12.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002752023 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 276 € | 09.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
20231013092023 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 272 € | 04.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
20231021342023 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 100 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra |