Objednávka č. 4500069988

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500069988
  • Popis objednaného plnenia: Servisný prenájom rohoží
  • Dátum vyhotovenia: 01.02.2021
  • Celková hodnota: 1 249,63 €
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211007062021 fa.za prenáj.rohoží 1/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 22.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211007072021 fa.za prenáj.rohoží 2/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 22.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211011362021 fa.za náj.rohoží 3/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 29.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20211012802021 fa.za náj.rohoží 4/21 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 11.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20211015342021 fa.za servis rohoží 5/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 02.06.2021 24.06.2021 Faktúra
20211022302021 fa.za prenájom rohoží 6/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 02.08.2021 21.08.2021 Faktúra
20211022422021 fa.za prenájom rohoží 7/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 02.08.2021 21.08.2021 Faktúra
20211026202021 fa.za náj.rohoží 8/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
20211031152021 fa. za pren.rohoží 9/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 12.10.2021 02.11.2021 Faktúra
20211039602021 fa. za náj.rohoží 10/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 25.11.2021 17.12.2021 Faktúra
20211041592021 fa. za náj.rohoží 11/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FENSTER HAUS a.s. 36445550 104 € 06.12.2021 24.12.2021 Faktúra
Tlačiť