Objednávka č. 4500069581

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500069581
  • Popis objednaného plnenia: služby štandardnej údržby a podp
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2021
  • Celková hodnota: 63 840,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211001832021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 521 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
20211009172021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 521 € 09.04.2021 05.05.2021 Faktúra
20211016272021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 521 € 08.06.2021 02.07.2021 Faktúra
20211023442021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 521 € 10.08.2021 18.09.2021 Faktúra
20211026222021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 521 € 08.09.2021 08.10.2021 Faktúra
20211036962021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 521 € 11.11.2021 07.12.2021 Faktúra
20211042572021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 521 € 08.12.2021 29.12.2021 Faktúra
20211046542021 údržba MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 5 395 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
Tlačiť