Objednávka č. 4500066211

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500066211
  • Popis objednaného plnenia: plyn 2-12/2020
  • Dátum vyhotovenia: 01.02.2020
  • Celková hodnota: 4 548,72 €
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201007252020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 05.02.2020 15.03.2020 Faktúra
20201008352020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 02.03.2020 15.04.2020 Faktúra
20201015402020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 04.05.2020 15.06.2020 Faktúra
20201018082020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
20201023932020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 02.07.2020 15.08.2020 Faktúra
20201025672020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 04.08.2020 15.09.2020 Faktúra
20201033282020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 05.10.2020 15.11.2020 Faktúra
20201043502020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 02.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201049542020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 414 € 03.12.2020 15.01.2021 Faktúra
20201052222020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 70 € 18.01.2021 17.02.2021 Faktúra
Tlačiť