Objednávka č. 4500060802

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500060802
  • Popis objednaného plnenia: dodávka plynu
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 786,71 €
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191003482019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 04.01.2019 15.02.2019 Faktúra
20191006542019 Tovar, služba, práca Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 11.02.2019 15.03.2019 Faktúra
20191012502019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
20191016682019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 02.04.2019 15.05.2019 Faktúra
20191019422019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 03.05.2019 15.06.2019 Faktúra
20191022292019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 04.06.2019 15.07.2019 Faktúra
20191027682019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
20191031292019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 06.08.2019 15.09.2019 Faktúra
20191035502019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 02.09.2019 15.10.2019 Faktúra
20191040502019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 01.10.2019 15.11.2019 Faktúra
20191047122019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 04.11.2019 15.12.2019 Faktúra
20191057722019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 02.12.2019 15.01.2020 Faktúra
20191060592019 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64 € 16.01.2020 06.02.2020 Faktúra
20201000552020 služby GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61 € 07.01.2020 15.02.2020 Faktúra
Tlačiť