Objednávka č. 4500055318

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500055318
  • Popis objednaného plnenia: Údržba zariadenia + kópie
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 360,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181002232018 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 117 € 05.02.2018 21.02.2018 Faktúra
20181009332018 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 137 € 19.03.2018 15.04.2018 Faktúra
20181010712018 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 103 € 03.04.2018 20.04.2018 Faktúra
20181020882018 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 231 € 04.06.2018 23.06.2018 Faktúra
20181038082018 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 237 € 02.10.2018 18.10.2018 Faktúra
20181052712018 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 225 € 04.12.2018 20.12.2018 Faktúra
20181057662018 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 74 € 02.01.2019 19.01.2019 Faktúra
Tlačiť