Objednávka č. 4500050836

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500050836
  • Popis objednaného plnenia: odborné servisné prehliadky
  • Dátum vyhotovenia: 01.03.2017
  • Celková hodnota: 960,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171010352017 servisné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 206 € 16.03.2017 18.04.2017 Faktúra
20171012472017 servisné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 238 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
20171015282017 servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 172 € 25.04.2017 24.05.2017 Faktúra
20171026222017 odb.serv.prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 99 € 15.06.2017 29.07.2017 Faktúra
20171026712017 odb.serv.prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 238 € 30.06.2017 29.07.2017 Faktúra
20171038342017 servisné prehliadky výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 238 € 30.09.2017 25.10.2017 Faktúra
20171039232017 oprava po servise výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 78 € 29.09.2017 28.10.2017 Faktúra
20171047072017 servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 33 € 15.11.2017 07.12.2017 Faktúra
20171056912017 odb.serv.prehliadky-výťahy Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 238 € 09.01.2018 27.01.2018 Faktúra
20171015362017 servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 206 € 10.04.2017 03.05.2019 Faktúra
Tlačiť