Objednávka č. 4500050067

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500050067
  • Popis objednaného plnenia: nájom 02-12/2017
  • Dátum vyhotovenia: 07.02.2017
  • Celková hodnota: 2 725,93 €
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171002582017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 01.02.2017 23.02.2017 Faktúra
20171007382017 prenájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20171012462017 prenájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
20171015442017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 01.05.2017 30.05.2017 Faktúra
20171020432017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 01.06.2017 28.06.2017 Faktúra
20171025262017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 03.07.2017 27.07.2017 Faktúra
20171033502017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 31.08.2017 28.09.2017 Faktúra
20171033512017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 01.09.2017 28.09.2017 Faktúra
20171038332017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 01.10.2017 26.10.2017 Faktúra
20171043162017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 02.11.2017 25.11.2017 Faktúra
20171051552017 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 04.12.2017 29.12.2017 Faktúra
Tlačiť