Objednávka č. 4500050031

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500050031
  • Popis objednaného plnenia: Servis tlačiarne + kópie
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
  • Celková hodnota: 600,00 €
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171001982017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 176 € 31.01.2017 21.02.2017 Faktúra
20171006532017 Prenájom kopírky - servis Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 110 € 08.02.2017 23.03.2017 Faktúra
20171012272017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 209 € 31.03.2017 26.04.2017 Faktúra
20171015782017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 165 € 30.04.2017 20.05.2017 Faktúra
20171020102017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 175 € 31.05.2017 24.06.2017 Faktúra
20171025562017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 120 € 30.06.2017 22.07.2017 Faktúra
20171029262017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 28 € 31.07.2017 18.08.2017 Faktúra
20171043192017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 170 € 31.10.2017 21.11.2017 Faktúra
20171046252017 Prenájom kopírky - kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 144 € 14.11.2017 29.11.2017 Faktúra
20171051312017 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 324 € 04.12.2017 21.12.2017 Faktúra
20171055712017 Prenájom kopírky - kópie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 203 € 21.12.2017 11.01.2018 Faktúra
Tlačiť