Objednávka č. 4500044896

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500044896
  • Popis objednaného plnenia: vodné a stočné
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2016
  • Celková hodnota: 3 600,00 €
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20161004002016 fa.za vod.a stoč. 12/2015 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 47 € 01.01.2016 03.03.2016 Faktúra
20161004012016 fa.za zemný plyn 1/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 288 € 31.01.2016 03.03.2016 Faktúra
20161004022016 fa.za el.energiu 12/2015 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 48 € 01.01.2016 03.03.2016 Faktúra
20161004262016 ref. plynu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 288 € 12.02.2016 11.03.2016 Faktúra
20161004252016 ref. vodné a stočné Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 51 € 12.02.2016 11.03.2016 Faktúra
20161007512016 faktúra za el.energiu 01/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 82 € 02.03.2016 29.03.2016 Faktúra
20161009202016 faktúra za vod.,stoč.2/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 50 € 29.02.2016 13.04.2016 Faktúra
20161009192016 faktúra za plyn 3/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 288 € 14.03.2016 13.04.2016 Faktúra
20161011052016 fa. za el.energiu 02/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 48 € 31.03.2016 28.04.2016 Faktúra
20161014842016 fa. za vod.a stoč.3/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 69 € 19.04.2016 14.05.2016 Faktúra
20161014832016 fa. za el.ener. 3/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 60 € 22.04.2016 14.05.2016 Faktúra
20161018912016 fa.za vyúčtovanie plynu 2015 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 549 € 09.05.2016 02.06.2016 Faktúra
20161018882016 fa. za plyn 5/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 16.05.2016 09.06.2016 Faktúra
20161018892016 fa. za vod.a stoč.4/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 53 € 16.05.2016 09.06.2016 Faktúra
20161018902016 fa.za el.energiu 4/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 59 € 17.05.2016 09.06.2016 Faktúra
20161023912016 fa. za plyn 6/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 14.06.2016 12.07.2016 Faktúra
20161023922016 fa. za vod.a stoč. 5/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 63 € 14.06.2016 12.07.2016 Faktúra
20161023932016 fa. za el.energiu 5/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 54 € 17.06.2016 12.07.2016 Faktúra
20161027712016 fa.za vod.a stoč.za 6/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 53 € 13.07.2016 10.08.2016 Faktúra
20161029852016 fa. za el.energiu 6/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 46 € 01.08.2016 27.08.2016 Faktúra
20161034312016 fa. za vod.a stoč. za 7/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 52 € 07.09.2016 06.10.2016 Faktúra
20161034292016 fa. za plyn za 8/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 06.09.2016 06.10.2016 Faktúra
20161034302016 fa. za plyn za 7/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 06.09.2016 07.10.2016 Faktúra
20161034322016 fa. za el.energiu za 7/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 60 € 07.09.2016 07.10.2016 Faktúra
20161035612016 fa. za vod.a stoč. za 8/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 46 € 19.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20161035602016 fa. za el.energiu za 8/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 63 € 19.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20161035592016 fa. za plyn za 9/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 19.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20161040782016 fa. za elek.energiu 9/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 60 € 20.10.2016 12.11.2016 Faktúra
20161040792016 fa. za vod.a stočné 9/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 58 € 20.10.2016 12.11.2016 Faktúra
20161040802016 fa. za plyn za 10/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 20.10.2016 12.11.2016 Faktúra
20161044172016 fa. za vod.a stoč. 10/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 116 € 09.11.2016 06.12.2016 Faktúra
20161044202016 fa. za plyn za 11/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 09.11.2016 06.12.2016 Faktúra
20161046522016 fa. za el.energiu 10/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 116 € 21.11.2016 16.12.2016 Faktúra
20161053172016 fa.za vod.a stoč.11/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 75 € 15.12.2016 06.01.2017 Faktúra
20161053182016 fa.za el.ener.11/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 72 € 15.12.2016 06.01.2017 Faktúra
20161053192016 fa.za plyn 12/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 306 € 15.12.2016 06.01.2017 Faktúra
20161056252016 fa.za vod.a stoč.12/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 73 € 31.12.2016 08.02.2017 Faktúra
20171001322017 fa.za el.energiu 12/2016 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Evanjelická spojená škola 42227496 68 € 30.01.2017 21.02.2017 Faktúra
Tlačiť