Objednávka č. 4500044760

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500044760
  • Popis objednaného plnenia: Údržba a servis/kópie
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
  • Celková hodnota: 120,00 €
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20161002042016 Servis+kópie MFZ Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 102 € 31.01.2016 20.02.2016 Faktúra
20161006222016 Prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 148 € 29.02.2016 17.03.2016 Faktúra
20161010942016 Prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 162 € 31.03.2016 19.04.2016 Faktúra
20161015572016 Prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 217 € 30.04.2016 19.05.2016 Faktúra
20161020522016 Prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 91 € 31.05.2016 17.06.2016 Faktúra
20161027902016 Prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 77 € 30.06.2016 06.08.2016 Faktúra
20161032242016 Prenájom kopírky - servis Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 112 € 31.08.2016 20.09.2016 Faktúra
20161040852016 Prenájom kopírky - servis Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 78 € 30.09.2016 10.11.2016 Faktúra
20161042242016 Prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 203 € 31.10.2016 19.11.2016 Faktúra
20161048272016 Prenájom kopírky - servis Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 128 € 30.11.2016 20.12.2016 Faktúra
20161054942016 Prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 125 € 31.12.2016 24.01.2017 Faktúra
Tlačiť