Objednávka č. 4500044663

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500044663
  • Popis objednaného plnenia: Správa serveru a LMS Moodle
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
  • Celková hodnota: 100,00 €
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20161001282016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.01.2016 17.02.2016 Faktúra
20161006232016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.02.2016 17.03.2016 Faktúra
20161010932016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 31.03.2016 19.04.2016 Faktúra
20161015272016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.04.2016 18.05.2016 Faktúra
20161020072016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 30.05.2016 16.06.2016 Faktúra
20161025122016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 30.06.2016 21.07.2016 Faktúra
20161029042016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.07.2016 17.08.2016 Faktúra
20161032252016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 31.08.2016 20.09.2016 Faktúra
20161036532016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 30.09.2016 20.10.2016 Faktúra
20161042232016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 31.10.2016 19.11.2016 Faktúra
20161047942016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.11.2016 16.12.2016 Faktúra
20161054662016 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.12.2016 17.01.2017 Faktúra
Tlačiť