Objednávka č. 4500040003

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500040003
  • Popis objednaného plnenia: Správa serveru a LMS Moodle
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2015
  • Celková hodnota: 100,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151006862015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 09.03.2015 26.03.2015 Faktúra
20151006892015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 09.03.2015 26.03.2015 Faktúra
20151009742015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 01.04.2015 24.04.2015 Faktúra
20151014082015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 24.04.2015 26.05.2015 Faktúra
20151019002015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 21.05.2015 19.06.2015 Faktúra
20151023512015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 30.06.2015 18.07.2015 Faktúra
20151027992015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 31.07.2015 21.08.2015 Faktúra
20151031102015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 31.08.2015 18.09.2015 Faktúra
20151035952015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 30.09.2015 17.10.2015 Faktúra
20151041112015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.10.2015 17.11.2015 Faktúra
20151047452015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 30.11.2015 16.12.2015 Faktúra
20151054302015 Správa LMS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ROKIT Partner, s.r.o. 02376466 100 € 29.12.2015 15.01.2016 Faktúra
Tlačiť