Objednávka č. 4500039243

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500039243
  • Popis objednaného plnenia: mesačný poušál
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2015
  • Celková hodnota: 3 628,80 €
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151000222015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.01.2015 17.02.2015 Faktúra
20151002142015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.02.2015 12.03.2015 Faktúra
20151007222015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 02.03.2015 11.04.2015 Faktúra
20151010312015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.04.2015 13.05.2015 Faktúra
20151014782015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.05.2015 11.06.2015 Faktúra
20151019482015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 29.05.2015 11.07.2015 Faktúra
20151024562015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.07.2015 18.08.2015 Faktúra
20151029082015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20151032562015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.09.2015 13.10.2015 Faktúra
20151036922015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.10.2015 10.11.2015 Faktúra
20151043342015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.11.2015 12.12.2015 Faktúra
20151050232015 mesačný paušál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ANETE SR,s.r.o. 35792027 302 € 01.12.2015 01.01.2016 Faktúra
Tlačiť