Objednávka č. 4500039241

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500039241
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom rohoží v objekte R
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2015
  • Celková hodnota: 86,40 €
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151001262015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 30.01.2015 03.03.2015 Faktúra
20151005442015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 27.02.2015 28.03.2015 Faktúra
20151009352015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 31.03.2015 30.04.2015 Faktúra
20151013522015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 30.04.2015 03.06.2015 Faktúra
20151018742015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 29.05.2015 30.06.2015 Faktúra
20151024552015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 30.06.2015 05.08.2015 Faktúra
20151035392015 prenájom rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 30.09.2015 30.10.2015 Faktúra
20151041802015 prenájom rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 30.10.2015 01.12.2015 Faktúra
20151047872015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 30.11.2015 29.12.2015 Faktúra
20151054342015 prenájom a čistenie rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 97 € 28.12.2015 29.01.2016 Faktúra
Tlačiť