Objednávka č. 4500034341

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY
  • IČO: 10686886
  • Adresa: Letná 27, 040 01 Košice
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500034341
  • Popis objednaného plnenia: údržba a servis výťahov
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141002482014 údržba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 23.01.2014 15.02.2014 Faktúra
20141002412014 oprava výťahu ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 136 € 24.01.2014 28.02.2014 Faktúra
20141006342014 oprava výťahu UT 320-ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 118 € 11.02.2014 22.03.2014 Faktúra
20141006352014 oprava výťahu UT 320 L - ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 40 € 11.02.2014 22.03.2014 Faktúra
20141006692014 oprava výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 27.02.2014 22.03.2014 Faktúra
20141010602014 údržba výťahov SD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 24.03.2014 22.04.2014 Faktúra
20141016942014 oprava výťahu UT 320 - ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 99 € 24.04.2014 03.06.2014 Faktúra
20141017822014 údržba a servis výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 30.04.2014 07.06.2014 Faktúra
20141020472014 údržba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 28.05.2014 25.06.2014 Faktúra
20141025052014 údržba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 25.06.2014 24.07.2014 Faktúra
20141027522014 cudzí zásah-oprava výťahu ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 78 € 04.07.2014 09.08.2014 Faktúra
20141027502014 cudzí zásah-oprava výťahu ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 92 € 05.07.2014 09.08.2014 Faktúra
20141032022014 údržba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 31.07.2014 10.09.2014 Faktúra
20141033422014 údržba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 31.08.2014 27.09.2014 Faktúra
20141036822014 údržba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 25.09.2014 18.10.2014 Faktúra
20141043072014 oprava výťahu ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 330 € 03.10.2014 18.11.2014 Faktúra
20141043812014 oprava výťahu ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 235 € 14.10.2014 22.11.2014 Faktúra
20141045062014 údržba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 31.10.2014 27.11.2014 Faktúra
20141050562014 servis výťahov ŠD 11/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 27.11.2014 24.12.2014 Faktúra
20141055442014 údžba výťahov ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 164 € 10.12.2014 06.01.2015 Faktúra
20141056502014 oprava šachtových dverí ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 10686886 89 € 05.12.2014 07.01.2015 Faktúra
Tlačiť