Objednávka č. 4500029218

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500029218
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom kopírovacieho stroja
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2013
  • Celková hodnota: 360,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20131002812013 Služba Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 143 € 31.01.2013 23.02.2013 Faktúra
20131007582013 Služba Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 136 € 28.02.2013 23.03.2013 Faktúra
20131011592013 Služba Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 129 € 28.03.2013 19.04.2013 Faktúra
20131016752013 Služba Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 132 € 26.04.2013 22.05.2013 Faktúra
20131023132013 Služba Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 178 € 10.06.2013 26.06.2013 Faktúra
20131027362013 prenájom kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 81 € 28.06.2013 22.08.2013 Faktúra
20131032182013 prenájom kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 32 € 12.08.2013 28.08.2013 Faktúra
20131034862013 služba Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 39 € 05.09.2013 24.09.2013 Faktúra
20131040012013 prenájom kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 17 € 27.09.2013 06.11.2013 Faktúra
20131045622013 prenájom kopírky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 8 € 29.10.2013 22.11.2013 Faktúra
20131052182013 prenájom kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 8 € 27.11.2013 18.12.2013 Faktúra
20131058252013 prenájom kop.stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK a.s. 36396222 5 € 19.12.2013 04.01.2014 Faktúra
Tlačiť