Faktúry
Počet záznamov: 4627
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221031902022 | konferenčný poplatok PhD. Miškufová FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ekonomický ústav SAV, v.v.i. | 00699446 | 300,00 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031922022 | bylinkový čaj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 103,36 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
20221032012022 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 193,10 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031912022 | kancel. potreby APVV-20-0126 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 152,24 € | 20.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
20221032242022 | kancelársky papier - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 157,08 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031962022 | Poplatok Orange PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 160,06 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031842022 | FMEO poplatky za hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,44 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
20221032602022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 433,03 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031982022 | FZO fotogr.služby QUO VADIS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Arnold Horváth | 51669757 | 300,00 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
20221032152022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 43,35 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221032162022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 41,15 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221032212022 | baliaci material | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 634,10 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
20221032432022 | elektr. štúdia - APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 34,55 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221032522022 | roll up | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 420,00 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
20221033242022 | správa web stránok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bc. Ľubica Krákorníková-POLYDESIGN | 37500317 | 600,00 € | 20.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
20221032172022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 22,19 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034622022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,20 € | 20.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034632022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,03 € | 20.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034642022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,80 € | 20.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034652022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,96 € | 20.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034672022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 20.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034722022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 20.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034702022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,45 € | 20.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20221034682022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 20.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20221033432022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 532,08 € | 20.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031882022 | Projekt.dokument.PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 250,00 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031722022 | monitor - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 372,96 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031662022 | notebook - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 960,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031712022 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UAB Sustainability for Regions | 305583093 | 3 800,00 € | 19.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
20221031732022 | doprava Velehrad - RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERBUS – SK s.r.o. | 54143080 | 1 300,00 € | 19.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |