Faktúra č. 20251048192025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251048192025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO zdrav.spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 76,97 €
  • Identifikácia objednávky: 4500088167
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500088167 Cievka (zdrav. mate) Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Vidra a spol. s.r.o. 31589561 77 € 23.10.2025 10.11.2025 Objednávka
Tlačiť