Faktúra č. 20251044192025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251044192025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 175,89 €
  • Identifikácia zmluvy: 182/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500087747
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087747 Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 176 € 08.10.2025 18.10.2025 Objednávka
Tlačiť