Faktúra č. 20251044112025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251044112025
  • Popis fakturovaného plnenia: odobrná prehliadka FZO
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 1 389,90 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086344
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086344 Odborné prehliadky a skúšky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 25 229 € 01.07.2025 05.07.2025 Objednávka
Tlačiť