Faktúra č. 20251043312025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251043312025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF letenka
  • Dátum doručenia: 09.10.2025
  • Celková hodnota: 267,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087655
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087655 letenka Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 267 € 07.10.2025 14.10.2025 Objednávka
Tlačiť