Faktúra č. 20251043062025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251043062025
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - rek. tepel. hosp VŠA
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 8 857,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087671
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087671 stavebné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SYTIQ a.s. 52286843 8 857 € 08.09.2025 14.10.2025 Objednávka
Tlačiť