Faktúra č. 20251041532025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251041532025
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery FHPV
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 397,29 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087359
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087359 Toner Samsung Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 397 € 23.09.2025 28.09.2025 Objednávka
Tlačiť