Faktúra č. 20251040912025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251040912025
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za servis a údržbu zariad. Xerox D110
  • Dátum doručenia: 03.10.2025
  • Celková hodnota: 303,07 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084705
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084705 servis a údržba zariadenia Xerox D110 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 9 840 € 02.01.2025 14.02.2025 Objednávka
Tlačiť