Faktúra č. 20251040872025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251040872025
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 03.10.2025
  • Celková hodnota: 1 711,42 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087422
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087422 Toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 711 € 29.09.2025 03.10.2025 Objednávka
Tlačiť