Faktúra č. 20251040552025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251040552025
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 99,31 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087487
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087487 Trubica 18W Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 99 € 25.09.2025 06.10.2025 Objednávka
Tlačiť