Faktúra č. 20251040322025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251040322025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel. potreby VP
  • Dátum doručenia: 29.09.2025
  • Celková hodnota: 1 044,11 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087341
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087341 Pentelka Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 044 € 22.09.2025 28.09.2025 Objednávka
Tlačiť