Faktúra č. 20251039552025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251039552025
  • Popis fakturovaného plnenia: demontáž a montáž roliet vo VŠA
  • Dátum doručenia: 26.09.2025
  • Celková hodnota: 4 444,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086198
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086198 Demotáž a montáž roliet v aule 103 VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 RAKUM, s.r.o. 44845421 4 444 € 19.06.2025 23.06.2025 Objednávka
Tlačiť