Faktúra č. 20251039322025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251039322025
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie hostí na OAR
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 450,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087396
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087396 ubytovanie hostí na otvorenie ak.roka Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hotel Carpe diem 36481815 451 € 17.09.2025 29.09.2025 Objednávka
Tlačiť