Faktúra č. 20251039112025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251039112025
  • Popis fakturovaného plnenia: obalový materiál
  • Dátum doručenia: 19.09.2025
  • Celková hodnota: 385,37 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087324
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087324 viečko na vaničku priehladné (50ks) Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Peritech, s.r.o. 44894058 385 € 22.09.2025 26.09.2025 Objednávka
Tlačiť