Faktúra č. 20251039072025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251039072025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 325,95 €
  • Identifikácia zmluvy: 182/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500087367
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087367 toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 326 € 18.09.2025 28.09.2025 Objednávka
Tlačiť