Faktúra č. 20251039042025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251039042025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 11.09.2025
  • Celková hodnota: 210,33 €
  • Identifikácia zmluvy: 182/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500087305
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087305 Toner Epson Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 210 € 09.09.2025 23.09.2025 Objednávka
Tlačiť