Faktúra č. 20251038782025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251038782025
  • Popis fakturovaného plnenia: noteboky, tlačiareň
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 2 149,79 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086958
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086958 VTNOT Notebook Lenovo Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 2 150 € 28.08.2025 01.09.2025 Objednávka
Tlačiť