Faktúra č. 20251035732025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251035732025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - Filtračné kanvice a filtre
- Dátum doručenia: 08.09.2025
- Celková hodnota: 74,86 €
- Identifikácia objednávky: 4400005969
- Dátum zverejnenia: 17.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť