Faktúra č. 20251035222025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251035222025
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie VŠA
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 5 882,65 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084614
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084614 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Energie2, a.s. 46113177 201 024 € 01.01.2025 09.02.2025 Objednávka
Tlačiť