Faktúra č. 20251034262025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251034262025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF papier
  • Dátum doručenia: 02.09.2025
  • Celková hodnota: 32,77 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086927
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086927 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 33 € 26.08.2025 30.08.2025 Objednávka
Tlačiť