Faktúra č. 20251033942025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251033942025
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilné služby 08/2025 PF PU
  • Dátum doručenia: 02.09.2025
  • Celková hodnota: 164,84 €
  • Identifikácia zmluvy: 75/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500084698
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084698 Poplatok Orange - mobilné služby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 955 € 02.01.2025 11.02.2025 Objednávka
Tlačiť