Faktúra č. 20251032902025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251032902025
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za kancel.potreby
  • Dátum doručenia: 25.08.2025
  • Celková hodnota: 684,05 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086814
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086814 Blok samolep. 76x76 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 684 € 07.08.2025 22.08.2025 podpis a pečiatka Objednávka
Tlačiť