Faktúra č. 20251032712025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251032712025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 21.08.2025
  • Celková hodnota: 1 022,38 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086874
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086874 Papier A3 120g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 022 € 20.08.2025 24.08.2025 Objednávka
Tlačiť