Faktúra č. 20251032482025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251032482025
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce
  • Dátum doručenia: 15.08.2025
  • Celková hodnota: 467 516,95 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086880
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086880 stavebné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DAG SLOVAKIA, a.s. 44886021 467 517 € 30.06.2025 24.08.2025 Objednávka
Tlačiť