Faktúra č. 20251031302025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251031302025
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.08.2025
  • Celková hodnota: 44,73 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086787
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086787 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 45 € 01.08.2025 16.08.2025 Objednávka
Tlačiť