Faktúra č. 20251030162025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251030162025
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 7/2025
  • Dátum doručenia: 31.07.2025
  • Celková hodnota: 8,12 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086743
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086743 Telefónne poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 8 € 17.07.2025 10.08.2025 Objednávka
Tlačiť