Faktúra č. 20251028702025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251028702025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelársky papier KEGA
  • Dátum doručenia: 21.07.2025
  • Celková hodnota: 2 157,54 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086630
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086630 Papier A4 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 2 158 € 14.07.2025 29.07.2025 Objednávka
Tlačiť