Faktúra č. 20251028302025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251028302025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske papier
  • Dátum doručenia: 23.07.2025
  • Celková hodnota: 1 099,01 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086517
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086517 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 099 € 15.07.2025 19.07.2025 Objednávka
Tlačiť