Faktúra č. 20251027382025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251027382025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 15.07.2025
  • Celková hodnota: 474,78 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086411
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086411 Štítky (etikety) samolepiace Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 475 € 07.07.2025 11.07.2025 Objednávka
Tlačiť